SISTIM KONTROL INTERN ATAS PERSEDIAAN PADA P.T. W.I.I. SURABAYA

PRANADIHARDJA IBRAHIM, FE (1983) SISTIM KONTROL INTERN ATAS PERSEDIAAN PADA P.T. W.I.I. SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
kesimpulan.pdf

Download (144kB) | Preview
[img]
Preview
Text (fulltext)
4248.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Disamping penyajian hypotesa kerja penulis mencoba memberikan beberapa kesimpulan - kesimpulan seperti dibawah ini : 1. Sistim kontrol intern meliputi rencana organisasi serta methode - methode dan ketentuan - ketentuan yang terkoordinir yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya memeriksa kecermatan dan seberapa jauh data accounting dapat dipercaya, meningkatkan effisiensi usaha dan untuk mendorong ditaati kebi jaksanaan perusahaan yang telah digariskan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 A 214-83 Pra s
Uncontrolled Keywords: ACCOUNTING
Subjects: H Social Sciences
H Social Sciences > HF Commerce
H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Creators:
CreatorsEmail
PRANADIHARDJA IBRAHIM, FEUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
UNSPECIFIEDArsono Laksmono, Drs. Ec., Ak.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email okta@lib.unair.ac.id
Date Deposited: 24 Jul 2013 12:00
Last Modified: 14 Jun 2017 19:11
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/4248
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item