DANI FEBRIANTO, 040810312 (2013) ANALISIS STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL SIKLUS PENDAPATAN SEWA TOWER PADA PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-febriantod-26896-5.abstr-k.pdf Download (94kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Pesatnya kemajuan industri telekomunikasi saat ini mendorong perusahaan di bidang tersebut dituntut mampu mengalokasikan tiap sumber daya yang dimiliki melalui kegiatan operasi yang efektif dan efisien untuk dapat mencapai tujuan utama dari kegiatan bisnis itu sendiri yaitu laba/profit yang optimal. Untuk membantu manajemen perusahaan mencapai tujuannya diperlukan adanya struktur pengendalian internal yang efektif dan memadai. Pengendalian internal tersebut dimaksudkan agar aktivitas dapat diawasi dengan baik dan menghindari risikorisiko yang tidak diinginkan oleh manajemen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur pengendalian internal siklus pendapatan khususnya pendapatan sewa tower pada PT. Dayamitra Telekomunikasi sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi terutama penyewaan tower BTS telah efektif dalam meminimalkan risiko serta membantu perusahaan mencapai tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang nyata atas struktur pengendalian internal pada siklus pendapatan yang diberlakukan PT Dayamitra Telekomunikasi beserta pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan lima komponen pengendalian internal COSO sebagai dasar untuk menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan pada siklus pendapatan yaitu aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung pada perusahaan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah struktur pengendalian internal siklus pendapatan PT. Dayamitra Telekomunikasi telah cukup efektif dalam meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan. Evaluasi dan rekomendasi yang disarankan adalah perbaikan pada sistem informasi dan pemrosesan data secara terkomputerisasi dan unit internal audit.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A.132/13 Feb a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | PENGENDALIAN INTERNAL | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
Date Deposited: | 17 Sep 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 26 Aug 2016 06:10 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/1933 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |