MBUE GINTING MUNTHE, 2803 (1977) INTERNAL CONTROL DALAM HUBUNGANYA DENGAN PENYUSUNAN AUDIT PROGRAM DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN UANG KAS DAN BANK PADA PT PERUSAHAAN BIR INDONESIA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (FULL TEXT)
A. 25-77 Mbu i.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Bagan organisasi perusahaan, tidak disesuaikan dengan perkembangan perusahaan (tidak up to date). Bagan yang ada dibuat beberapa tahun yang lalu dan tidak pernah dirobah sekalipun pada tahun-tahun terakhir ada perkembangan dalam perusahaan. Manajemen kurang menyadari arti pentingnya bagan, sebagai salah satu alat (tool of management)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 A. 25/77 Mbu i | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | AUDITING, INTERNAL | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | sukartini sukartini | ||||||
| Date Deposited: | 28 Mar 2013 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 16 Sep 2016 04:06 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/2933 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


