INTERNAL CONTROL DALAM HUBUNGANYA DENGAN PENYUSUNAN AUDIT PROGRAM DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN UANG KAS DAN BANK PADA PT PERUSAHAAN BIR INDONESIA SURABAYA

MBUE GINTING MUNTHE, 2803 (1977) INTERNAL CONTROL DALAM HUBUNGANYA DENGAN PENYUSUNAN AUDIT PROGRAM DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN UANG KAS DAN BANK PADA PT PERUSAHAAN BIR INDONESIA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULL TEXT)
A. 25-77 Mbu i.pdf
Restricted to Registered users only

Download (8MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Bagan organisasi perusahaan, tidak disesuaikan dengan perkembangan perusahaan (tidak up to date). Bagan yang ada dibuat beberapa tahun yang lalu dan tidak pernah dirobah sekalipun pada tahun-tahun terakhir ada perkembangan dalam perusahaan. Manajemen kurang menyadari arti pentingnya bagan, sebagai salah satu alat (tool of management)

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 A. 25/77 Mbu i
Uncontrolled Keywords: AUDITING, INTERNAL
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Creators:
CreatorsNIM
MBUE GINTING MUNTHE, 2803UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorSlamet Soepoyo, Drs. Ec. , AkuntanUNSPECIFIED
Depositing User: sukartini sukartini
Date Deposited: 28 Mar 2013 12:00
Last Modified: 16 Sep 2016 04:06
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/2933
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item