MBUE GINTING MUNTHE, 2803 (1977) INTERNAL CONTROL DALAM HUBUNGANYA DENGAN PENYUSUNAN AUDIT PROGRAM DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN UANG KAS DAN BANK PADA PT PERUSAHAAN BIR INDONESIA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (FULL TEXT)
A. 25-77 Mbu i.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Bagan organisasi perusahaan, tidak disesuaikan dengan perkembangan perusahaan (tidak up to date). Bagan yang ada dibuat beberapa tahun yang lalu dan tidak pernah dirobah sekalipun pada tahun-tahun terakhir ada perkembangan dalam perusahaan. Manajemen kurang menyadari arti pentingnya bagan, sebagai salah satu alat (tool of management)
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A. 25/77 Mbu i | ||||||
Uncontrolled Keywords: | AUDITING, INTERNAL | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | sukartini sukartini | ||||||
Date Deposited: | 28 Mar 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 16 Sep 2016 04:06 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/2933 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |