PRANADIHARDJA IBRAHIM, FE (1983) SISTIM KONTROL INTERN ATAS PERSEDIAAN PADA P.T. W.I.I. SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
kesimpulan.pdf Download (144kB) | Preview |
|
|
Text (fulltext)
4248.pdf Download (1MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Disamping penyajian hypotesa kerja penulis mencoba memberikan beberapa kesimpulan - kesimpulan seperti dibawah ini : 1. Sistim kontrol intern meliputi rencana organisasi serta methode - methode dan ketentuan - ketentuan yang terkoordinir yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya memeriksa kecermatan dan seberapa jauh data accounting dapat dipercaya, meningkatkan effisiensi usaha dan untuk mendorong ditaati kebi jaksanaan perusahaan yang telah digariskan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A 214-83 Pra s | ||||||
Uncontrolled Keywords: | ACCOUNTING | ||||||
Subjects: | H Social Sciences H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email okta@lib.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 24 Jul 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 14 Jun 2017 19:11 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/4248 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |