ALFIAN ARIFATA, 040610781 (2013) ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN BAHAN BAKU PADA PT. PANCA PATRIOT PRIMA DI SIDOARJO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-arifataalf-28468-5.abstr-k.pdf Download (203kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
ALFIAN ARIFATA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini membahas tentang pengendalian intern atas sistem akuntansi pembelian bahan baku yang dihasilkan studi kasus pada PT. Panca Patriot Prima di Sidoarjo. Pada penelitian ini dapat dirumuskan suatu masalah yaitu apakah sistem pengendalian intern atas sistem akuntansi pembelian bahan baku sudah berjalan dengan efektif. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis efektivitas pengendalian intern pada sistem pembelian bahan baku, sebagai kontribusi pemikiran dan pertimbangan bagi perusahaan dalam penerapan sistem pengendalian intern atas sistem akuntansi pembelian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data-data yang tersedia dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, 1) mengamati sistem pengendalian intern pada sistem pembelian bahan baku yang diterapkan perusahaan, 2) menganalisis sistem pengendalian intern pada sistem pembelian bahan baku berdasarkan teori. Kemudian hasil berdasarkan teori dibandingkan dengan yang diterapkan oleh perusahaan. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pada sistem pembelian bahan baku yang dilakukan perusahaan masih terdapat banyak kekurangan, sehingga mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam sistem pembelian bahan baku, yang mana kekurangan tersebut menimbulkan masalah yang cukup berarti bagi perusahaan. Dalam hasil analisis juga terdapat beberapa pemecahan masalah berupa penambahan dokumen agar sistem pembelian bahan baku bekerja lebih maksimal.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK - 2 A. 205 / 13 Ari a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | AUDITING, INTERNAL; MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing T Technology > T Technology (General) > T58.6-58.62 Management information systems |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Tatik Poedjijarti | ||||||
Date Deposited: | 28 Nov 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 26 Jul 2016 02:56 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6774 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |