REZA MEIDYAWATI, 040510358 (2011) EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL UTANG USAHA DALAM MENJAMIN KELANCARAN PENGELUARAN KAS PADA KOPERASI PEGAWAI INDOSAT SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-meidyawati-21929-a169--k.pdf Download (238kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2012-meidyawati-18868-a169--e.pdf Restricted to Registered users only Download (915kB) | Request a copy |
Abstract
Utang usaha merupakan elemen penting dalam kelangsungan hidup suatu entitas. Utang usaha dianggap sangat berpengaruh pada kinerja keuangan suatu entitas karena utang usaha melibatkan pihak luar di dalamnya. Tidak hanya kinerja keuangan, utang usaha juga berpengaruh kepada kualitas dari suatu entitas tersebut di mata para karyawan, para pemegang saham, maupun pihak kreditor. Struktur pengendalian internal yang baik juga merupakan salah satu elemen yang penting dalam menjamin keberhasilan suatu entitas. Tanpa didukung dengan struktur pengendalian intenal yang memadai, suatu entitas dapat kehilangan arah dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Lima elemen dari struktur pengendalian internal menjadi tolak ukur dan pedoman bagi suatu entitas. Lima elemen tersebut adalah, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Pengendalian, dan Pemantauan. Pengendalian dalam hal utang usaha dianggap sangat dibutuhkan karena nantinya akan sangat berpengaruh dengan lancar tidaknya arus kas pengeluaran dalam suatu entitas. Koperasi Pegawai Indosat (Kopindosat) yang mempunyai berbagai macam bentuk bidang usaha, yang otomatis membuat semakin kompleksnya perputaran utang usaha pada koperasi tersebut. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan Kopindosat atas pengendalian internal pada utang usaha, maka diciptakanlah beberapa pengendalian yang kemudian diaplikasikan dalam kegiatan operasional sehari-hari dalam hubungannya dengan proses arus utang usaha mulai dari pencatatan hingga pelunasannya. Ini merupakan wujud dari komitmen Kopindosat pada para anggotanya agar bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A 169/ 11 Mei e | ||||||
Uncontrolled Keywords: | AUDITING INTERNAL | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs. Djuwarnik Djuwey | ||||||
Date Deposited: | 01 Feb 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 21 Jul 2016 02:16 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/1374 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |