FERDY DIAN PRIBADI, 040214327 (2008) PENERAPAN COMPLIANCE AUDIT TERHADAP PIUTANG PELANGGAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PADA PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SURABAYA SELATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-pribadifer-10571-a320_0-i.pdf Download (273kB) |
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2009-pribadifer-10115-a320-8.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB) | Request a copy |
Abstract
Compliance Test yang dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada aktivitas penagihan piutang sehingga menghasilkan suatu rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas struktur pengendalian intern. Compliance Audit atas struktur pengendalian intern besar sekali pengaruhnya terhadap keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Compliance Audit yang ditetapkan pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terkait dalam prosedur penagihan piutang telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen dan hasilnya akan digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian intern yang berlaku pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan. Dalam pengujian sistem pengendalian intern prosedur penagihan piutang pelanggan dilakukan dengan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat dan berperan serta dalam prosedur penagihan piutang pelanggan. Hasil dari wawancara dan penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan dalam prosedur penagihan piutang pelanggan dapat diandalkan dan telah dijalankan dengan baik. Efektivitas pengendalian intern terhadap prosedur penagihan piutang pelanggan pada PT PLN (Persero) APJ Surabaya Selatan diuji dengan menggunakan Stop-or-Go Sampling. Dari hasil uji kepatuhan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern sudah dilaksanakan secara efektif.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A 320 / 08 Pri p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Compliance Audit, Aktivitas Piutang Pelanggan, Struktur Pengendalian Intern. | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5410-5417.5 Marketing. Distribution of products H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ8001-8899 Public debts H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Anisa Septiyo Ningtias | ||||||
Date Deposited: | 31 Aug 2009 12:00 | ||||||
Last Modified: | 21 Jul 2016 03:10 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/2120 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |